按照公司年度内部审计工作安排,为促进公司内部管控,加强风险管理,进一步提升公司管理经营绩效,近期,公司开始组织对下属公司开展年度例行审计工作。
开始审计前,工作组召开了专题会议。会上,公司领导就年度内部审计的有关工作作部署和要求。审计工作组就审计事项与下属公司进行初步沟通,同时下属公司主要负责人做表态发言,表示坚决服从公司年度审计工作安排并全力支持和配合有关工作。
下一阶段,公司审计部门将加强与各下属公司的沟通交流,做好审计服务工作,为促进公司内部良好发展提供有力保障。